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            營改增背后我們錯失的

                今年的五月中國稅收體制大型改革----迎來了又一次全面實行“營改增”政策。
                今年的八月整個世界都洋溢著如火如荼的奧運熱潮,
                今年的八月整個中國都在為奧運健兒鑄造榮耀顛峰,
                今年的八月北京宏躍瑞世會計服務有限責任公司將為大家講解“營改增的背后,我們往往會錯識什么?”
                    當人們都習慣企業交納營業稅的時候,這時國家全面推行“營改增”,我們作為代理記賬公司曾今做過一個市場調查:大部門交營業稅的企業老板會認為:一下子營改增,這樣會增加企業稅賦,增值稅交不起;大部分交營業稅的企業會計會認為:交營業稅簡單,易懂,不復雜,不抵扣,交增值稅核算麻煩,記賬在稅種上有區別,難學……這就是宏躍會計今天在為大家講解的營改增后,其實沒那么難。
                    我國實行全面“營改增”的政策,這就是一項進步,所謂“營改增”就是將原本交營業稅企業改成現在繳納增值稅。首先我們要區別以下幾個問題:
            1.價內稅、價外稅
                我們在這個世上,避免不了的兩個問題,一個是:死亡;另一個就是:納稅。
                打個比方:我們夠買的任何一件物品,消費的任何一次服務,都是完稅價
                增值稅就是價內稅,營業稅就是價外稅
                例如:提供一項餐飲服務12元,本月購進餐具,取得17%增值稅專用發票,不含稅價5元
            ①繳納營業稅的企業:
                 本月交納營業稅:12*5%=0.6元
            ②繳納增值稅的企業:
                若是小規模企業,增值稅稅率3%,本月繳納增值稅:12/(1+3%)*3%=0.35元
                若是一般納稅企業,增值稅稅率6%,本月繳納增值稅:12/(1+6%)*6%-5*17%=—0.17元
                從上面這個例子可以看出:繳納營業稅的稅率不僅不低,反而要比繳納增值稅要高很多。
                繳納營業稅的稅賦是5%,小規模納稅人繳納增值稅的稅賦是2.9%,增值稅一般納稅企業本月不僅不繳納增值稅,而且還有0.17元的稅可以結轉下期進行抵扣。
                所以,價內稅與價外稅的區別在于:
                價內稅的稅款繳納:稅款=貨款(銷售款)×稅率=含稅價格×稅率
                價外稅的稅款繳納:稅款=[貨款/(1+稅率)]×稅率=不含稅價格×稅率
            總結:營業稅屬于價內稅;增值稅屬于價外稅稅;一般納稅企業,進項稅額允許抵扣。
            2.發票的開具
                營業稅的企業開具發票,只需要填寫合同金額,開出發票即可;
                而營改增后,開具增值稅發票的企業,需要先將合同金額轉換成不含稅金額,在開票時填寫不含稅金額,開票軟件會自動識別企業對應的稅率,計算出增值稅,開出發票即可。(洛陽代理記賬
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